职位描述
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工作职责:
1. 根据集团年度审计计划及部门领导的安排完成专项审计工作,包括制定审计方案、审前调查、与被审计单位沟通协调、编制审计底稿、形成审计报告、审计问题跟踪。
2. 协助内控专员落实子公司内控评价工作和实施内控评价抽查,支持集团内部业务流程风险管控和制度流程优化。
3. 协助完善审计部审计体系建设,包括审计程序和作业指导书标准化,审计部部门例会交流,横向对比,审计问题分层交流等机制。
4. 完成领导交办的其他事宜。
任职资格:
1. 本科及以上学历,财务、审计、经管类相关专业毕业,具有CPA者优先。
2. 3年以上事务所审计工作经验,上市公司内审内控工作经验优先,汽车行业工作经验优先。
3. 审计和财务知识扎实,对数字和审计细节敏感。
4. 熟悉SAP系统操作。
5. 良好的英语听、说、写能力。
6. 具备良好的沟通能力。
7. 主观能动性和学习能力强。
1. 根据集团年度审计计划及部门领导的安排完成专项审计工作,包括制定审计方案、审前调查、与被审计单位沟通协调、编制审计底稿、形成审计报告、审计问题跟踪。
2. 协助内控专员落实子公司内控评价工作和实施内控评价抽查,支持集团内部业务流程风险管控和制度流程优化。
3. 协助完善审计部审计体系建设,包括审计程序和作业指导书标准化,审计部部门例会交流,横向对比,审计问题分层交流等机制。
4. 完成领导交办的其他事宜。
任职资格:
1. 本科及以上学历,财务、审计、经管类相关专业毕业,具有CPA者优先。
2. 3年以上事务所审计工作经验,上市公司内审内控工作经验优先,汽车行业工作经验优先。
3. 审计和财务知识扎实,对数字和审计细节敏感。
4. 熟悉SAP系统操作。
5. 良好的英语听、说、写能力。
6. 具备良好的沟通能力。
7. 主观能动性和学习能力强。
工作地点
地址:重庆铜梁区世纪大道1168号东方金融大厦6F
求职提示:用人单位发布虚假招聘信息,或以任何名义向求职者收取财物(如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等),均涉嫌违法,请求职者务必提高警惕。
职位发布者
HR
宁波华翔电子股份有限公司
- 行业未知
- 1000人以上
- 国内上市公司
- 上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融大厦A座6F