职位描述
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1. 根据集团年度审计计划及部门领导的安排完成专项审计工作,包括制定审计方案、审前调查、与被审计单位沟通协调、编制审计底稿、形成审计报告、审计问题跟踪。 2. 协助内控专员落实子公司内控评价工作和实施内控评价抽查,支持集团内部业务流程风险管控和制度流程优化。 3. 协助完善审计部审计体系建设,包括审计程序和作业指导书标准化,审计部部门例会交流,横向对比,审计问题分层交流等机制。 4. 完成领导交办的其他事宜。
年龄要求:28-35岁
职能类别:审计专员/助理
关键字:审计内审
工作地点
地址:宁波江北区宁波-江北区
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职位发布者
HR
宁波华翔电子股份有限公司
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行业未知
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1000人以上
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国内上市公司
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上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融大厦A座6F